Faktúra č. DFB/16/0294

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: desiatové balíčky - súťaž Zenit 15.11.
  • Dátum doručenia: 21.11.2016
  • Celková hodnota: 24,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/16
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/16 Objednávame si u Vás záväzne:Desiatové baličky na súťaž Zenit v elektronike konajúcej sa dňa 15.11.2016 v počte 20ks - 1,21€/ks v celkovej sume 24,20€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 05.10.2016 12.11.2016 Objednávka
Tlačiť