Faktúra č. DFB/16/0288

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0288
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu z VOK
  • Dátum doručenia: 09.11.2016
  • Celková hodnota: 188,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/16
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/16 Objednávame si u Vás záväzne: vývoz odpadu z VOK v celkovej sume 188,35€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Technické služby mesta Prešov 31718914 0,00 € 04.10.2016 10.11.2016 Objednávka
Tlačiť