Faktúra č. DFB/16/0275

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0275
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora 3.Q 2016
  • Dátum doručenia: 03.11.2016
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť