Faktúra č. DFB/16/0271

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK + výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 24.10.2016
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť