Faktúra č. DFB/16/0258

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0258
  • Popis fakturovaného plnenia: čistič na sklo 6 ks
  • Dátum doručenia: 11.10.2016
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 080/16
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
080/16 Objednávame si u Vás záväzne 6ks Čistic na okná KÄRCHER RM 500 - 500ml v celkovej hodnote 36EUR s DPH SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 LUX Prešov s.r.o 36478598 0,00 € 19.08.2016 07.10.2016 Objednávka
Tlačiť