Faktúra č. DFB/16/0242

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 9/2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 04.10.2016
  • Celková hodnota: 912,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť