Faktúra č. DFB/16/0239

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné ŠK+ŠI 27.8.-28.9.2016
  • Dátum doručenia: 03.10.2016
  • Celková hodnota: 744,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť