Faktúra č. DFB/16/0238

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: betónové striešky
  • Dátum doručenia: 26.09.2016
  • Celková hodnota: 292,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/16
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/16 Objednávame si u Vás záväzne: Zákrytová doska - KAPA 2P - 27x39x5,5cm 76ks v hodnote 228,- EUR s DPH, Stĺpiková doska - KAPA 1S-39x39x6,5cm 3ks v hodnote 12,82,- EUR s DPH, Prepravné, doprava tovaru, paleta 120x100 KAPA, výkladka tovaru 1x v hodnote 51,60 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVAREKO s.r.o. 36462233 0,00 € 17.08.2016 07.10.2016 Objednávka
Tlačiť