Faktúra č. DFB/16/0229

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0229
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 7 ks
  • Dátum doručenia: 21.09.2016
  • Celková hodnota: 548,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 076/16
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
076/16 Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 548,72Eur s DPH SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 12.08.2016 14.09.2016 Objednávka
Tlačiť