Faktúra č. DFB/16/0226

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 14.09.2016
  • Celková hodnota: 934,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 066/16
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
066/16 Objednávame u Vás záväzne CTI doska v1 20ks v sume 30,70Eur/ks, dokumentácia v sume 165Eur celková suma za objednavku 779Eur bez DPH SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PreDops, s.r.o. 31724841 0,00 € 10.08.2016 01.09.2016 Objednávka
Tlačiť