Faktúra č. DFB/16/0215

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: náter strechy - garáže/sklady
  • Dátum doručenia: 08.09.2016
  • Celková hodnota: 578,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/16
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/16 Objednávame si u Vás náter strechy - garáže/sklady v celkovej hodnote 578,82 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MOVYROB Mularčik 10739254 0,00 € 12.08.2016 07.09.2016 Objednávka
Tlačiť