Faktúra č. DFB/16/0200

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia oporného múrika pred ŠB1
  • Dátum doručenia: 30.08.2016
  • Celková hodnota: 4 553,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/16
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/16 Objednávame si u Vás záväzne: realizáciu oporného múrika pred ŠB č.1, Plzenská l, Prešov, v celovej sume 4553,30 EUR. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Záhrada real s.r.o. 36494437 0,00 € 01.08.2016 24.08.2016 Objednávka
Tlačiť