Faktúra č. DFB/16/0164

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 11.07.2016
  • Celková hodnota: 2 618,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.13,dod.1.4.15
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť