Faktúra č. DFB/16/0162

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 6/2016
  • Dátum doručenia: 08.07.2016
  • Celková hodnota: 21,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť