Faktúra č. DFB/16/0161

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 4 ks
  • Dátum doručenia: 08.07.2016
  • Celková hodnota: 324,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť