Faktúra č. DFB/16/0145

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: desiatové balíčky - súťaž Elektrotechnika hrou 27.6.2016
  • Dátum doručenia: 04.07.2016
  • Celková hodnota: 26,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/16
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/16 Objednávame u Vás záväzne na súťaž Elektrotechnika hrou konanej dňa 27.6.2016:- 21 ks desiatových balíčkov - 1,35 €/ks - v celkovej sume 28,35€ s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 13.06.2016 25.06.2016 Objednávka
Tlačiť