Faktúra č. DFB/16/0143

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: desiatové balíčky - LEGOBOT 17.6.2016
  • Dátum doručenia: 24.06.2016
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/16
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/16 Objednávame si u Vás záväzne na súťaž LEGOBOT konanej 17.6.2016: 80 ks desiatový balíček - 2,70 €/ks - v celkovej sume 216 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň, n.o. 37886908 0,00 € 03.06.2016 17.06.2016 Objednávka
Tlačiť