Faktúra č. DFB/16/0134

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 10.06.2016
  • Celková hodnota: 115,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť