Faktúra č. DFB/16/0132

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 5/2016
  • Dátum doručenia: 09.06.2016
  • Celková hodnota: 57,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť