Faktúra č. DFB/16/0117

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠKO + výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 26.05.2016
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006,
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť