Faktúra č. DFB/16/0112

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
  • Dátum doručenia: 19.05.2016
  • Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2015/1854
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2015/1854 Čiastková zmluva k rámcovej zmluve SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DATALAN a.s. 35810734 Iné 0,00 € 23.02.2015 23.02.2015 01.02.2020 23.02.2015 Ing. Slavomír Kožár riaditeľ školy Zmluva
Tlačiť