Faktúra č. DFB/16/0107

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 5/2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.05.2016
  • Celková hodnota: 2 618,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť