Faktúra č. DFB/16/0092

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: desiatové balíčky na súťaž NAG 2016
  • Dátum doručenia: 25.04.2016
  • Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/16
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/16 Objednávame u Vás záväzne: na súťaž NAG 2016 konanej dňa 15.4.2016: 25ks desiatový balíček - 1,18€/ks - v celkovej sume 29,50 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 11.04.2016 16.04.2016 Objednávka
Tlačiť