Faktúra č. DFB/16/0083

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 3/2016
  • Dátum doručenia: 11.04.2016
  • Celková hodnota: 41,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod. z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť