Faktúra č. DFB/16/0068

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0068
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - konektor
  • Dátum doručenia: 31.03.2016
  • Celková hodnota: 8,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/16
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/16 Objednávame si u Vás záväzne konektor F 20P P2, 14 mm pozlát.zelená v počte 7 ks v celkovej sume 8,83 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOS electronic s.r.o 31703186 0,00 € 23.03.2016 02.04.2016 Objednávka
Tlačiť