Faktúra č. DFB/16/0065

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 30.03.2016
  • Celková hodnota: 119,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť