Faktúra č. DFB/16/0059

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kotla
  • Dátum doručenia: 10.03.2016
  • Celková hodnota: 209,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/16
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/16 Objednávame si u Vás záväzne: opravu kotla ATTACK K2, termočlánok a havarijný termostat v celkovej sume 209,52 Eur. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján VARGA - VATECH 33950172 0,00 € 24.02.2016 02.03.2016 Objednávka
Tlačiť