Faktúra č. DFB/16/0042

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2016 ŠI
  • Dátum doručenia: 25.02.2016
  • Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ab.zml. z 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť