Faktúra č. DFB/16/0040

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kotla
  • Dátum doručenia: 23.02.2016
  • Celková hodnota: 101,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/16
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/16 Objednávame si u Vás záväzne: zistenie závady, výmenu zapaľovacej automatiky, funkčné odskúšanie, použitý myteriál a prepravné v celkovej sume 84,98 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Raciotherm, s r.o. 36614475 0,00 € 11.01.2016 21.01.2016 Objednávka
Tlačiť