Faktúra č. DFB/16/0036

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie, strava a skipasy - 18.-22.1.2016 LK
  • Dátum doručenia: 09.02.2016
  • Celková hodnota: 7 840,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť