Faktúra č. DFB/16/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP 2016
  • Dátum doručenia: 12.01.2016
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť