Faktúra č. DFB/15/0442

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0442
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 12/2015
  • Dátum doručenia: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť