Faktúra č. DFB/15/0434

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0434
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací automat
  • Dátum doručenia: 28.12.2015
  • Celková hodnota: 1 698,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 183/15
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
183/15 Objednávame si u Vás záväzne: Umývací automat BR 35/12C s otočnou kefou halou, technológiou KART na základe cenovej ponuky zo dá 16.12.2015 v celkovej sume 1 698,00 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 LUX Prešov s.r.o 36478598 0,00 € 16.12.2015 17.12.2015 Objednávka
Tlačiť