Faktúra č. DFB/15/0423

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0423
  • Popis fakturovaného plnenia: banketové stoličky
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 490,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 196/15
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
196/15 Objednávame si u Vás záväzne: tovar na základe telef. objednávky zo dňa 21. 12.2015 v celkovej sume 490,00 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BUKOTEC s.r.o. 25335219 0,00 € 21.12.2015 22.12.2015 Objednávka
Tlačiť