Faktúra č. DFB/15/0417

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0417
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 18.12.2015
  • Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/15
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191/15 Objednávame si u Vás záväzne: Dekáda RCL 010 v celkovej sume 540,00 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MICRONIX s.r.o. 31643761 0,00 € 18.12.2015 19.12.2015 Objednávka
Tlačiť