Faktúra č. DFB/15/0412

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0412
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 17.12.2015
  • Celková hodnota: 74,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 179/15
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
179/15 Objednávame si u Vás záväzne: tovar na základe internetovej objednávky č: FP9S052 zo dňa 15.12.2015 v celkovej sume 74,40 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MK TEK s.r.o. 46909273 0,00 € 15.12.2015 17.12.2015 Objednávka
Tlačiť