Faktúra č. DFB/15/0408

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0408
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 17.12.2015
  • Celková hodnota: 584,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť