Faktúra č. DFB/15/0407

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0407
  • Popis fakturovaného plnenia: stolový kalendár s motívom školy
  • Dátum doručenia: 17.12.2015
  • Celková hodnota: 1 840,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/15
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/15 Objednávame si u Vás záväzne: kalendáre v celkovej sume 1 840,00 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BSFC, s.r.o. 44610327 0,00 € 14.12.2015 19.12.2015 Objednávka
Tlačiť