Faktúra č. DFB/15/0403

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: farby, riedidlá a iný spotrebný materiál ŠK + ŠI
  • Dátum doručenia: 16.12.2015
  • Celková hodnota: 1 502,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 173/15
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť