Faktúra č. DFB/15/0381

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0381
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 08.12.2015
  • Celková hodnota: 598,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/15
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/15 Objednávame si u Vás záväzne: eletroinštalačný materiál v celkovej sume 598,36 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 0,00 € 07.12.2015 15.12.2015 Objednávka
Tlačiť