Faktúra č. DFB/15/0370

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0370
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.10-30.11.2015 ŠK
  • Dátum doručenia: 07.12.2015
  • Celková hodnota: 156,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť