Faktúra č. DFB/15/0362

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0362
  • Popis fakturovaného plnenia: vodorovné dopravné značenie na školskom dvore
  • Dátum doručenia: 04.12.2015
  • Celková hodnota: 218,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť