Faktúra č. DFB/15/0355

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: desiatové balíčky - Zenit
  • Dátum doručenia: 02.12.2015
  • Celková hodnota: 25,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 132/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/15 Objednávame u Vás záväzne v rámci súťaže "Zenit v programovaní kraj 2015" 25.11.2015: 24ks - desiatový balíček v hodnote 0,50 €, 26.11.2015 27ks - desiatový balíček v hodnote 0,50 € v celkovej sume 25,50 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 23.11.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť