Faktúra č. DFB/15/0349

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0349
  • Popis fakturovaného plnenia: kreslá 4 ks do vestibulu
  • Dátum doručenia: 01.12.2015
  • Celková hodnota: 740,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.144/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť