Faktúra č. DFB/15/0343

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: stolárske práce
  • Dátum doručenia: 30.11.2015
  • Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/15 Objednávame si u Vás záväzne: vrchná doska + tesniaca lišta, dres nerezový, montáž drezu, vŕtanie otvoru do drezu na batériu, osadenie varnej dosky a montiáž pracovnej dosky a tesniacej lišty v celkovej sume 155,00 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján Kušnír - KBK 31292178 0,00 € 29.10.2015 13.11.2015 Objednávka
Tlačiť