Faktúra č. DFB/15/0338

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 26.11.2015
  • Celková hodnota: 649,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť