Faktúra č. DFB/15/0326

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0326
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž sietí proti hmyzu
  • Dátum doručenia: 23.11.2015
  • Celková hodnota: 1 258,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť