Faktúra č. DFB/15/0317

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie na súťaž Zenit v elektronike 18.11.2015
  • Dátum doručenia: 18.11.2015
  • Celková hodnota: 34,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/15 Objednávame u Vás záväzne v rámci súťaže "Zenit v elektronike" konanej dna 18.11.2015: 20 ks - občerstvenie podľa výberu v hodnote 1,70 € na osobu, v celkovej sume 34,00 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 29.10.2015 13.11.2015 Objednávka
Tlačiť