Faktúra č. DFB/15/0313

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná a odborná prehliadka plyn.kotlov ŠK +ŠI
  • Dátum doručenia: 13.11.2015
  • Celková hodnota: 614,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 096/15
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
096/15 Objednávame u Vás záväzne: - odborné prehliadky a odborné skúšky plynových kotolní, regulačných staníc plynu, plynových zariadení a plynových spotrebičov v objektoch SPŠ elektrotechnickej a ŠI. Termín : október 2015 - na základe osobnej dohody SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján VARGA - VATECH 33950172 0,00 € 25.09.2015 01.10.2015 Objednávka
Tlačiť