Faktúra č. DFB/15/0310
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0310
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - projekt GRS
- Dátum doručenia: 13.11.2015
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/15
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108/15 | Objednávame si u Vás záväzne v rámci projektu GRS v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015 "NI myRIO" - navrhujte reálne systémy rýchlo - kancelárske potreby - perá, bloky pre 10 frekventantov v celkovej sume 20,00 €. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 27.10.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |